必威官方网站- Betway必威- APP下载广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年单位预算公告

2026-03-18

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  依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《中华人民共和国预算法实施条例》(国务院令第729号)、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(财办发〔2019〕77号)、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发〔2016〕62号)和《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》(桂财预〔2022〕168号)等精神,以及《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区农业农村厅2026年部门预算的函》(桂财预函〔2026〕104号)、《自治区农业农村厅关于厅本级及厅属单位2026年部门预算的批复》(桂农厅函〔2026〕118 号)有关要求,现将广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

  负责引进境外政府、国际组织等机构扶贫资金,组织实施各类扶贫国际合作项目;承担自治区农业农村厅交办的国内专项资金支持的各类巩固拓展脱贫攻坚成果项目的实施、管理和技术支持工作;承担全区巩固拓展脱贫攻坚成果工作的相关监测与统计分析工作;承担全国巩固拓展脱贫攻坚成果信息系统广西数据管理、全区巩固拓展脱贫攻坚成果信息化建设的事务性工作;开展国际扶贫理论与实践的总结和交流,进行扶贫政策理论的研究与宣传;承担中国—东盟社会发展与减贫论坛及中国—东盟减贫中心、国际减贫经验考察基地建设等相关工作等。

  广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心(广西壮族自治区乡村振兴信息中心)内设秘书处、项目管理处、交流培训处、监测统计处、信息管理处等5个处室。

  按照综合预算的原则,自治区乡村振兴外资项目发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理,2026年总收入10703.08万元,总支出10703.08万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加245.47万元,增长2.35%,增长的主要原因:一是根据实际情况和年度需求,新增广西防止返贫致贫促乡村振兴大数据平台优化升级项目、广西防止返贫致贫促进乡村振兴大数据平台智能化基础设施服务、指挥中心及配套系统运维保障及智能化体系建设咨询服务项目经费预算安排;二是原本编列在自治区农业农村厅本级的预算项目因公(境)出国费18万元改由我中心编列。

  自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年总收入10703.08万元,较上年增加245.47万元,增长2.35%,主要原因同“部门收支总体情况说明”。部门收入主要包括:

  (一)一般公共预算收入10703.08万元,同比增加245.47万元,增长2.35%。增长的主要原因是根据实际情况和年度需求,新增广西防止返贫致贫促乡村振兴大数据平台优化升级项目、广西防止返贫致贫促进乡村振兴大数据平台智能化基础设施服务、指挥中心及配套系统运维保障及智能化体系建设咨询服务项目经费预算安排。

  自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年总支出10703.08万元,较上年增加245.47万元,增长2.35%,主要原因同“部门收支总体情况说明”。部门支出主要包括:

  205教育支出类科目支出20.60万元,占本年支出预算0.19%,同比减少12.4万元,下降37.58%,下降的主要原因是根据实际情况和年度需求,相应取消世界银行贷款项目培训班,减少相关培训班预算安排。

  208社会保障和就业支出类科目支出162.60万元,占本年支出预算1.52%,同比增加7.59万元,增长4.90%。增长的主要原因是年度增资,单位在职人员工资总额增加,按比例计提的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等社保经费支出相应增加。

  210卫生健康支出类科目支出47.17万元,占本年支出预算0.44%,同比增加2.29万元,增长5.10%。增长的主要原因是年度增资,单位在职人员工资总额增加,按比例计提的职工基本医疗保险缴费支出相应增加。

  213农林水支出类科目支出10396.22万元,占本年支出预算97.13%,同比增加244.29万元,增长2.41%。增加的主要原因:根据实际情况和年度需求,新增广西防止返贫致贫促乡村振兴大数据平台优化升级项目、广西防止返贫致贫促进乡村振兴大数据平台智能化基础设施服务、指挥中心及配套系统运维保障及智能化体系建设咨询服务项目经费预算安排。

  221住房保障支出类科目支出76.49万元,占本年支出预算0.71%,同比增加3.71万元,增长5.10%。增长的主要原因是年度增资,单位在职人员工资总额增加,按比例计提的住房公积金支出相应增加。

  1.基本支出预算。基本支出预算1082.37万元,占本年支出预算10.11%,同比增加78.19万元,增长7.79%。其中:

  (1)人员经费预算918.46万元,占基本支出预算84.86%,同比增加40.68万元,增长4.63%,增长的主要原因是单位年度增资,相应增加工资、津贴补贴和相关社保经费。其中:工资福利支出预算863.94万元,占基本支出预算79.82%,同比增加39.14万元,增长4.75%;对个人和家庭的补助预算54.52万元,占基本支出预算5.04%,同比增加1.54万元,增长2.9%。

  (2)公用经费(商品和服务支出)预算163.91万元,占基本支出预算15.14%,同比增加37.51万元,增长29.68%,增长的主要原因是年度增资,相应增加定额公用经费。其中:其他商品和服务支出科目预算163.91万元,占公用经费预算100%,具体用于电费、水费、物业费、差旅费等保运转支出。

  2.项目支出预算。项目支出预算9620.71万元,占本年支出预算89.89%,同比增加167.28万元,增长1.77%。增长的主要原因:根据实际情况和年度需求,新增广西防止返贫致贫促乡村振兴大数据平台优化升级项目、广西防止返贫致贫促进乡村振兴大数据平台智能化基础设施服务、指挥中心及配套系统运维保障及智能化体系建设咨询服务项目经费预算安排。

  自治区乡村振兴外资项目发展中心严格按照自治区财政厅下达的2026年“三公”经费预算(一般公共预算)控制数编制预算,未超预算安排,2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为50.56万元,同口径比2025年减少0.24万元,下降0.47%,具体如下:

  (一)因公出国(境)费2026年预算安排18万元,比上年增加18万元,增加的主要原因是原本编列在自治区农业农村厅本级的预算项目因公(境)出国费18万元改由自治区乡村振兴外资项目发展中心编列。

  (二)公务用车购置及运行费2026年预算安排7.26万元,比上年增加0.64万元,增长6.67%,其中:

  2.公务用车运行维护费2026年预算安排7.26万元,比上年增加0.64万元,增长6.67%。

  (三)公务接待费2026年预算安排0.42万元,比上年减少6.2万元,下降93.66%,下降的主要原因是落实政府过紧日子要求,2026年项目支出不再安排公务接待费。

  自治区乡村振兴外资项目发展中心经费主要包括单位行政运转所需经费,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2026年运行经费预算162.17万元,较上年增加37.43万元,增加29.3%,增加的主要原因是年度增资,相应增加定额公用经费。

  自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年政府采购预算总金额304.29万元,其中货物类采购22.67万元、工程类采购0万元、服务类采购281.62万元,总金额较2025年减少291.71万元,下降48.94%,下降的主要原因是援外技术合作减贫示范项目(柬埔寨、老挝)工程类项目已完成。

  (一)公务用车情况。自治区乡村振兴外资项目发展中心车辆编制数为2辆,实有在编数2辆。其中:机要通讯和应急公务车辆1辆、业务用车1辆。

  (1)通过开展进村入户实地开展防止返贫致贫监测帮扶数据核实核查,出具12份数据质量分析报告,提高信息系统数据的正确率。

  (2)通过防止返贫监测系统信息数据比对、提取推送工作和数据容灾备份完成率90%以上,提高信息系统数据质量和线次项目监理、造价、检测、数据及资产管理等工作,出具相关报告,确保信息化项目顺利开展。

  (4)通过开展中央专项彩票公益金项目审计、宣传服务和项目储备,规划储备30个及以上彩票公益金项目、发布不少于28篇中央彩票项目宣传稿件,提升项目管理水平和项目影响力。

  (5)通过开展世行项目后续管理监测并形成1份监测报告,确保项目可持续发展。

  (6)通过开展多方联建乡村振兴智库新平台咨询服务,提升乡村振兴产业项目成功率。

  (8)通过开展常态化帮扶监测数据及模型咨询,推进人工智能在防止返贫致贫监测帮扶领域的场景应用,构建精准识别、高效干预、长效巩固的常态化帮扶监测体系,守牢底线任务。

  (2)通过开展1次广西防止返贫致贫促乡村振兴大数据平台建设和智能化基础设施建设工作,提供算力、知识库、算法模型等一系列基础支撑。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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