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2026-03-18

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  依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《中华人民共和国预算法实施条例》(国务院令第729号)、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(财办发〔2019〕77号)、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发〔2016〕62号)和《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》(桂财预〔2022〕168号)等精神,以及《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区农业农村厅2026年部门预算的函》(桂财预函〔2026〕104号)有关要求,现将广西山区综合技术开发中心2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

  广西山区综合技术开发中心是财政全额拨款的公益一类事业单位,主要职责是为广西山区和其他农村地区综合技术开发、科技扶贫和乡村振兴提供科学技术服务,重点围绕全区脱贫攻坚和乡村振兴及农村技术开发的总体目标,开展农村科技创新平台建设、农村科技服务体系建设、科技成果示范推广、科技咨询和培训等服务工作,近年来参与起草多项农业农村科技领域政策文件,承担乡村科技特派员、农业科技园区等建设和服务工作,搭建县市科技服务平台,探索建立农村科技服务长效机制。

  广西山区综合技术开发中心为正处级公益一类事业单位,二级预算单位,经核定全额拨款事业编制12名,其中处级领导职数2名(主任1名,副主任1名),无下属单位。

  根据《自治区党委编办关于调整广西山区综合技术开发中心隶属关系的通知》(桂编办发〔2024〕35号),广西山区综合技术开发中心整建制调整由自治区农业农村厅管理。

  按照综合预算的原则,广西山区综合技术开发中心所有收入和支出均纳入单位预算管理,2026年总收入6431.75万元,总支出6431.75万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少914.82万元,下降12.45%,下降的主要原因:一是贯彻落实政府过紧日子要求,加强财政资源和预算资金统筹安排;二是根据实际情况和年度需求,减少自治区本级乡村科技特派员工作经费安排。

  广西山区综合技术开发中心2026年总收入6431.75万元,较上年减少914.82万元,下降12.45%,主要原因同“单位预算收支增减变化情况说明”。单位收入主要包括:

  (一)一般公共预算收入6431.75万元,同比减少904.82万元,下降12.33%。下降的主要原因是根据实际情况和年度需求,减少自治区本级乡村科技特派员工作经费安排。

  (六)上年结转结余0万元,同比减少10万元,下降100%。下降的主要原因是未安排使用结余资金。

  广西山区综合技术开发中心2026年总支出6431.75万元,较上年减少914.82万元,下降12.45%,主要原因同“单位预算收支增减变化情况说明”。单位支出主要包括:

  205教育支出类科目支出38.06万元,占本年支出预算0.59%,同比减少1.65万元,下降4.16%,下降的主要原因:一是贯彻落实政府过紧日子要求,加强财政资源和预算资金统筹安排;二是根据实际情况和年度需求,减少乡村科技特派员及“三区”科技人员培训经费安排。

  206科学技术支出类科目支出5807万元,占本年支出预算90.29%,同比增加5797万元,增长57970%。增长的主要原因是自治区“科技特派员工作经费”及中央“三区科技人才专项经费”从213农林水支出类科目调整至206科学技术支出类科目。

  208社会保障和就业支出类科目支出22.51万元,占本年支出预算0.35%,同比减少18.2万元,降低44.71%。降低的主要原因是2026年支出功能分类科目调整,将208社会保障和就业支出类科目的部分支出调整到213农林水支出类科目。

  210卫生健康支出类科目支出4.14万元,占本年支出预算0.06%,同比减少5.61万元,降低57.54%。降低的主要原因是2026年支出功能分类科目调整,将210卫生健康支出类科目的部分支出调整到213农林水支出类科目。

  213农林水支出类科目支出553.33万元,占本年支出预算8.60%,同比减少6677.27万元,下降92.35%。下降的主要原因:一是贯彻落实政府过紧日子要求,加强财政资源和预算资金统筹安排;二是根据实际情况和年度需求,减少自治区本级乡村科技特派员工作经费安排;三是自治区“科技特派员工作经费”及中央“三区科技人才专项经费”从213农林水支出类科目调整至206科学技术支出类科目。

  221住房保障支出类科目支出6.71万元,占本年支出预算0.10%,同比减少9.1万元,降低57.56%。降低的主要原因是2026年支出功能分类科目调整,将221住房保障支出类科目的部分支出调整到213农林水支出类科目。

  1.基本支出预算。基本支出预算348.77万元,占本年支出预算5.42%,同比增加24.08万元,增长7.42%。其中:

  (1)人员经费预算318.74万元,占基本支出预算91.39%,同比增加18.53万元,增长6.17%,增长的主要原因是年度增人增资,相应增加工资、津贴补贴和相关社保经费。其中:工资福利支出预算303.08万元,占基本支出预算86.9%,同比增加17.93万元,增长6.29%;对个人和家庭的补助预算15.67万元,占基本支出预算4.49%,同比增加0.61万元,增长4.05%。

  (2)公用经费(商品和服务支出)预算30.03万元,占基本支出预算8.61%,同比增加5.55万元,增长22.67%,增长的主要原因:一是事业单位在职人员增加,相应增加定额公用经费;二是原为项目支出的残疾人就业保障金、党团工青妇活动经费列入基本支出公用经费。其中:其他商品和服务支出科目预算9.27万元,占公用经费预算30.87%,具体用于缴纳残疾人就业保障金、单位食堂运转、党团工青妇活动、离退休公用等支出。

  2.项目支出预算。项目支出预算6082.98万元,占本年支出预算94.58%,同比减少938.9万元,下降13.37%。下降的主要原因:一是贯彻落实政府过紧日子要求,加强财政资源和预算资金统筹安排;二是根据实际情况和年度需求,减少自治区本级乡村科技特派员工作经费安排。

  广西山区综合技术开发中心严格按照自治区财政厅下达的2026年“三公”经费预算(一般公共预算)控制数编制预算,未超预算安排,2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为3.26万元,同口径比2025年增加0.13万元,增长4.15%,具体如下:

  (一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与2025年相比无变化。

  (二)公务用车购置及运行费2026年预算安排3.13万元,比上年增加0.12万元,增长4%,其中:

  2.公务用车运行维护费2026年预算安排3.13万元,比上年增加0.12万元,增长4%,增长的主要原因是2025年为贯彻落实政府过紧日子要求,自治区本级一般公共预算公务用车运行维护费统一在控制数基础上压减4%,2026年恢复按控制数编制。

  (三)公务接待费2026年预算安排0.13万元,与2025年相比无变化。

  广西山区综合技术开发中心运行经费主要包括,办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修(护)费、办公水费、公务用车运行维护费及其他费用等日常运转所需经费。

  广西山区综合技术开发中心2026年运行经费预算30.03万元,较上年增加5.55万元,增长22.67%,增长的主要原因:一是事业单位在职人员增加,相应增加定额公用经费;二是原为项目支出的残疾人就业保障金、党团工青妇活动经费列入基本支出公用经费。

  广西山区综合技术开发中心2026年政府采购预算总金额11.17万元,其中货物类采购6.10万元、工程类采购0万元、服务类采购5.07万元,总金额较2025年减少34.8万元,减少的原因为2025年政府采购预算中有上年结转中央“三区”科技人才支持计划资金33.74万元。

  (一)公务用车情况。广西山区综合技术开发中心公务用车编制数为1辆,实有在编数1辆,较2025年无变化,其中:事业一般业务用车1辆。

  (二)新增“三项资产”情况。2026年新增资产6.05万元,其中“三项资产”预算0万元,与上年持平。

  广西山区综合技术开发中心2026年自治区本级预算项目支出均全部纳入绩效管理,均设置绩效目标,涉及自治区本级项目7个,预算资金4355.98万元;中央对下转移支付资金项目1个,预算资金1727万元。项目绩效目标情况详见广西山区综合技术开发中心单位预算公开表。

  通过选派4194人乡村科技特派员,组成100个“一县一团”,按标准拨付选派型特派员保障经费及工作津贴,由特派员到农村基层一线,为镇、村、农业园区、农业企业、合作社、家庭农场等服务对象提供科技创新创业、成果转化、技能培训、技术示范与咨询等服务,在农业农村领域重点开展先进适用科技成果转化应用推广、技术指导、政策宣讲、科普宣传、技术培训、人才培养、科技研发、信息咨询以及创新创业等活动,围绕农村一二三产业融合,推进“人工智能+”现代农业新产业、新业态、新模式,指导解决产业技术问题,促进产业提质增效、农民增产增收,为我区巩固脱贫攻坚成果和推动乡村振兴提供科技、人才支撑和服务。

  1.通过选派“三区”人才约944名,按标准拨付选派人员工作经费,由“三区”人才到农村基层一线,为镇、村、农业园区、农业企业、合作社、家庭农场等服务对象提供科技创新创业、成果转化、技能培训、技术示范与咨询等服务,在农业农村领域重点开展先进适用科技成果转化应用推广、技术指导、政策宣讲、科普宣传、技术培训、人才培养、科技研发、信息咨询以及创新创业等活动,围绕农村一二三产业融合,推进“人工智能+”现代农业新产业、新业态、新模式,指导解决产业技术问题,促进产业提质增效、农民增产增收,为我区巩固脱贫攻坚成果和推动乡村振兴提供科技、人才支撑和服务。

  2.通过举办“三区”县科技人才能力提升培训班1期,培训人数258人,开展乡村振兴、科技创新创业、农业新品种新技术新模式、市场营销、品牌打造等内容培训,提高全区“三区”县科技人才的政策宣传、创新创业、科技服务、成果转化等能力,助推乡村产业振兴,提升农业科技服务、管理、创新、经营能力。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、事业单位相关运行经费:是指事业单位运行公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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