必威官方网站- Betway必威- APP下载南宁市知识产权保护中心2026年度部门预算公开说明

2026-03-18

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必威官方网站- Betway必威- 必威APP下载南宁市知识产权保护中心2026年度部门预算公开说明

  1.贯彻落实党中央、国务院,自治区党委、政府及市委、市政府关于知识产权工作的决策部署;

  3.负责知识产权专利侵权判定咨询、举报投诉受理与处理、信用体系建设等,承担推进知识产权协同保护、快维等事务性工作;

  5.承担知识产权宣传、教育培训、课题研究、评审论证和交流合作等事务性工作;

  1.锚定精准高效,优化商标申请服务生态。着力完善标准化受理流程,提升服务专业性与效率;积极宣传推广,扩大窗口知晓度与影响力;持续优化服务体验,力争为创新主体提供更加高效便捷的商标业务服务。

  2.提升预审服务水平,全力助推高质量发展。持续强化培训,提高业务水平;强化质量管理,严格杜绝非正常专利申请进入快速审查通道;提升服务主动性,主动进入园区,为企业提供优质、高效的知识产权服务,帮助企业纾困解难。同时,做好知识产权舆情防范工作,强化舆情监测,把握传播规律,创新方法手段,切实做到早发现、早预警、早处置。

  3.持续强化海内外一体化保护,全力提升民营经济“走出去”竞争力。强化涉外知识产权保护,加强监测、预警、应对指导服务,增强自控能力;扎根南宁本土企业,加强对企业面向东盟与RCEP区域的知识产权纠纷应对的指导,为企业提供全周期服务;持续深化知识产权先行调解与司法衔接机制,积极挖掘典型案例。持续提升技术支撑与服务质量,助力南宁民营经济主体在对外经贸竞争尤其是面向东盟的竞争中抢占制高点、赢得主动权。

  4.优化知识产权营商环境,绿色通道助推招商引资。强化多部门联动保护机制,构建一流营商环境;发挥专利预审“绿色通道”优势,增强企业技术优势与竞争力,助力企业快速抢占市场,吸引新能源和新材料领域优质企业来邕发展,推动首府经济社会高质量发展。

  5.推动多元转化,激发创新成果市场活力。为南宁市企业提供专利导航服务,助力企业把握行业技术趋势,制定合理专利战略。通过协助专利技术转让、许可及产业化应用,实现专利价值最大化,加快创新成果向现实生产力转化,提升南宁市在全国产业创新发展中的引领作用。

  南宁市知识产权保护中心是南宁市市场监督管理局管理的副处级全额拨款公益一类事业单位,设以下内设机构:综合管理部、预审服务部、快维部、综合运用部。

  南宁市知识产权保护中心核定全额拨款事业编制20名,另核定后勤服务人员控制数1名。

  本单位现有管理岗位人员2名,专业技术岗人员18名,后勤服务人员控制数1名。

  部门总收入702.73万元,总支出702.73万元。总收入比上年预算数471.63万元,增加231.10万元,增长49.00%,主要原因是增加了国家级南宁市知识产权保护中心建设及信息化运维经费两个项目经费。总支出比上年预算数471.63万元,增加231.10万元,增长49.00%,主要原因是增加了国家级南宁市知识产权保护中心建设及信息化运维经费两个项目经费。

  2026年部门总收入702.73万元,比上年预算数471.63万元,增加231.10万元,增长49.00%,主要原因是增加了国家级南宁市知识产权保护中心建设及信息化运维经费两个项目经费。其中:

  2026年部门总支出702.73万元,比上年预算数471.63万元,增加231.10万元,增长49.00%,主要原因是增加了国家级南宁市知识产权保护中心建设及信息化运维经费两个项目经费。部门支出主要包括:

  (一)2026年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  (1)一般公共服务支出563.89万元,占支出总预算80.24%,比上年增加224.27万元,增长66.04%,主要原因是:增加了国家级南宁市知识产权保护中心建设及信息化运维经费两个项目经费。

  (2)社会保障和就业支出66.25万元,占支出总预算9.43%,比上年增加2.78万元,增长4.38%,主要原因是:人员增加,经费增加。

  (3)卫生健康支出39.68万元,占支出总预算5.65%,比上年增加2.15万元,增长5.73%,主要原因是:人员增加,经费增加。

  (4)住房保障支出32.91万元,占支出总预算4.68%,比上年增加1.91万元,增长6.16%,主要原因是:人员增加,经费增加。

  基本支出预算402.73万元,占支出预算57.31%,比上年增加31.10万元,增长8.37%。其中:

  (1)工资福利支出366.21万元,占基本支出总预算90.93%,比上年增长32.30万元,增长9.67%,主要原因是:人员增加,经费增加。

  (2)商品和服务支出34.83万元,占基本支出总预算8.65%,比上年减少1.19万元,减少3.30%,主要原因是:2026年度减少了电费和福利费项目。

  (3)对个人和家庭的补助1.69万元,占基本支出总预算0.42%,比上年增长0.00万元,增长0.00%,与2025年度持平。

  项目支出预算300.00万元,占支出预算42.69%,比上年增加200.00万元,增长200.00%。其中:

  (1)商品和服务支出300.00万元,占项目支出总预算100.00%,比上年增长200.00万元,增长200.00%,主要原因是:1.新增了专利预审服务项目、服务创新主体知识产权发展等项目经费;2.信息化设备保修期已过,需要新增维保经费。

  我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元,同口径比2025年度预算数1.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:

  (一)因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,比上年增加0万元,增长0%,与2025年持平。

  (二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年增加0万元,增长0%,其中:

  公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年增加0万元,增长0%,与2025年持平。

  (三)公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年增加0万元,增长0%,与2025年持平。

  (四)公务接待费2026年预算安排1.00万元,较上年增加0万元,增长0%,与2025年度持平。主要用于:公务接待。

  2026年本部门机关运行经费预算34.83万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2025年预算36.02万元,减少1.19万元,下降3.30%,原因主要是:2026年度减少了电费和福利费项目。

  我部门2026年政府采购预算总金额222.48万元。其中:货物类采购222.48万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

  我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目2个,预算资金300万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

  重点项目一:项目名称国家级南宁市知识产权保护中心建设项目,预算资金222.48万元,2026年度绩效目标为:1.服务国家重大战略和区域发展,围绕国家重大战略需求,积极服务区域内国家战略科技力量(国家实验室、国家重点实验室、国家科研机构、高水平研究型大学和科技领军企业等)支撑关键核心技术攻关,围绕区域发展需求,积极服务地方民营企业、外资企业、科创型企业等知识产权保护方面取得实效,赋能地方经济高质量发展。2.严格按照中心核定预审服务领域(IPC主分类号、洛迦诺分类号)开展预审工作。3.提升专利预审质量,参加预审质量反馈会,积极与审查部门单位加强预审质量沟通交流,积极配合预审质量反馈和提升相关工作。4.积极服务地方民营企业、外资企业、科创型企业等知识产权保护方面取得实效。

  设8条数量指标:液晶显示器数量≤21台,LED显示屏≤2套,触控一体机≤9台,终端安全管理软件≤2套,服务器≤5台,不间断电源≤1套,精密空调≤1套,网络安全等级保护测评报告≤1份;设2条质量指标:预审案件中出现非正常专利0个,预审案件结办率100%;设1条时效指标:专利预审案件结案及时率≥90%;设5条成本指标:LED显示屏(A02021103)、液晶显示器(A02021104)货物采购≤43.5008万,触控一体机(A02020800)、终端安全管理软件(A08060399)货物采购≤34.1604万元,服务器(A02010104)、不间断电源(A02061504)、精密空调(A02061804)货物采购≤30.1558万元,信息化建设项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务≤15.98万元,依据《网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)对国家级南宁市知识产权保护中心信息化建设项目综合平台(二级)开展网络安全等级保护测评工作,并出具网络安全等级保护测评报告≤6万元;设1条社会效益指标:专利预审案件平均审查时限≤7个工作日;设1条满意度指标:社会服务满意度≥97%。

  本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

  本部门对3个2024年度项目开展绩效自评,评价结果为一等的项目1个,二等的项目1个,三等的项目1个,四等的项目0个;对0个2023年结转2024年项目开展绩效自评,评价结果为一等的项目0个,二等的项目0个,三等的项目0个,四等的项目0个。结果应用情况如下:

  我部门根据年初设定的绩效目标,共对3个项目开展了绩效自评工作。分别为:1.国家级南宁市知识产权保护中心建设项目自评综述:全年预算数656万元,自评得分为90.16分;2.市场监管信息中心工作经费项目自评综述:全年预算数9.26万元,自评得分为84.66分;3.自治区知识产权专项经费项目自评综述:全年预算数100万元,自评得分为60分。

  项目绩效目标总体完成情况部分良好,部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:预算执行率低。下一步改进措施:一是执行过程中及时根据实际情况进行目标调整,二是认真执行预算绩效管理的相关规定,通过绩效管理提高预算经费使用效率。

  3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.结余分配:指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  【提示】各部门(单位)公开报表1-9已随批复文件一并下发,公开数据需与批复文件报表保持一致。表10、11可通过“预算管理一体化系统-报表系统-1.8.2部门预算公开表”直接导出,表12部门整体预算绩效目标表导出路径:“预算绩效-部门绩效申报-部门绩效申报审核/查询”。各部门务必核对表格相关数据无误后再行公开,没有数据的表格,也要公开,并在表格下方注明本部门无此数据。

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